Anlage 1 ThürHhG 2008/2009 - LANDESHAUSHALTSPLAN 2008/2009
Bibliographie
- Titel
- Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Thüringer Haushaltsgesetz 2008/2009 - ThürHhG 2008/2009)
- Amtliche Abkürzung
- ThürHhG 2008/2009
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Thüringen
- Gliederungs-Nr.
- 630-7
Anlage
- Gesamtplan -
Teil I | Haushaltsübersicht | |
---|---|---|
A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben | |
B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne | |
Teil II | Finanzierungsübersicht | |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan | |
Hinweis: | Gemäß § 1 Satz 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 267), wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet. Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Landeshaushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Thüringer Finanzministerium, Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt. Unter folgender Internetadresse: www.thueringen.de/de/tfm/steht der "Haushalt 2008/2009" zur Onlineansicht und zum Download zur Verfügung. |
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Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2008 | |||||||
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1a | ||||||
Einnahmen | |||||||
Einzelplan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | ||
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | 109.600 | 109.600 | 20.155.600 | ||||
02 | 64.600 | 3.000 | 67.600 | 11.925.100 | |||
03 | 29.686.400 | 7.800 | 125.000 | 29.819.200 | 346.452.500 | ||
04 | 10.102.600 | 75.801.700 | 8.842.000 | 94.746.300 | 1.059.103.500 | ||
05 | 93.654.600 | 93.654.600 | 176.491.600 | ||||
06 | 15.507.000 | 1.579.000 | 17.086.000 | 153.194.900 | |||
07 | 9.548.100 | 135.836.200 | 356.844.900 | 502.229.200 | 16.500.200 | ||
08 | 14.857.300 | 26.573.000 | 51.150.000 | 92.580.300 | 61.281.000 | ||
09 | 6.200.000 | 71.034.100 | 66.422.900 | 81.323.300 | 224.980.300 | 164.955.200 | |
10 | 43.429.800 | 298.825.700 | 142.333.500 | 484.589.000 | 95.690.400 | ||
11 | 4.000 | 4.000 | 9.019.100 | ||||
12 | 600 | 600 | 351.900 | ||||
17 | 4.875.620.000 | 29.040.700 | 2.710.535.600 | 7.615.196.300 | 62.435.000 | ||
18 | 34.827.000 | 34.827.000 | |||||
Summe 2008 | 4.881.820.000 | 317.039.400 | 3.315.584.900 | 675.445.700 | 9.189.890.000 | 2.177.556.000 | |
Summe 2007 | 4.192.654.000 | 287.282.800 | 3.149.339.900 | 1.383.993.300 | 9.013.270.000 | 2.380.839.500 | |
Vgl. zu 2007 | +689.166.000 | +29.756.600 | +166.245.000 | -708.547.600 | +176.620.000 | -203.283.500 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2008 | |||||||
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1b | ||||||
Ausgaben | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + Überschuss | ||
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | - Zuschuss | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3.453.600 | 6.045.200 | 242.700 | 29.897.100 | -29.787.500 | |||
5.642.700 | 3.274.200 | 180.500 | 21.022.500 | -20.954.900 | |||
50.474.500 | 50.171.400 | 25.408.400 | 472.506.800 | -442.687.600 | |||
21.379.500 | 822.409.900 | 63.018.000 | 1.965.910.900 | -1.871.164.600 | |||
99.968.500 | 9.499.400 | 8.252.800 | 294.212.300 | -200.557.700 | |||
18.058.100 | 1.443.900 | 176.200 | 3.632.500 | 176.505.600 | -159.419.600 | ||
35.796.100 | 267.188.600 | 24.580.300 | 391.478.400 | 735.543.600 | -233.314.400 | ||
15.943.200 | 201.536.400 | 132.770.300 | 411.530.900 | -318.950.600 | |||
56.821.700 | 83.411.600 | 17.865.600 | 233.791.400 | 3.702.800 | 560.548.300 | -335.568.000 | |
53.252.300 | 340.855.300 | 111.988.900 | 221.715.800 | 823.502.700 | -338.913.700 | ||
898.400 | 5.200 | 37.000 | 9.959.700 | -9.955.700 | |||
27.800 | 379.700 | -379.100 | |||||
738.059.100 | 2.590.491.800 | 390.200 | 135.929.900 | 3.527.306.000 | +4.087.890.300 | ||
10.279.200 | 82.733.300 | 68.051.400 | 161.063.900 | -126.236.900 | |||
1.110.054.700 | 4.376.332.900 | 237.734.500 | 1.284.509.100 | 3.702.800 | 9.189.890.000 | 0 | |
1.163.040.200 | 3.823.304.600 | 209.037.600 | 1.429.652.300 | 7.395.800 | 9.013.270.000 | 0 | |
-52.985.500 | +553.028.300 | +28.696.900 | -145.143.200 | -3.693.000 | +176.620.000 | 0 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2009 | |||||||
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1c | ||||||
Einnahmen | |||||||
Einzelplan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | ||
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | 109.600 | 109.600 | 21.729.200 | ||||
02 | 64.600 | 3.000 | 67.600 | 12.072.800 | |||
03 | 29.691.200 | 4.007.800 | 125.000 | 33.824.000 | 348.067.500 | ||
04 | 10.112.700 | 71.582.100 | 7.084.000 | 88.778.800 | 1.069.754.100 | ||
05 | 93.654.600 | 93.654.600 | 177.440.100 | ||||
06 | 15.507.000 | 1.579.000 | 17.086.000 | 154.331.800 | |||
07 | 8.894.500 | 119.649.200 | 360.348.500 | 488.892.200 | 16.626.000 | ||
08 | 14.859.700 | 24.209.800 | 50.750.000 | 89.819.500 | 62.253.800 | ||
09 | 6.700.000 | 70.108.100 | 54.267.500 | 111.890.800 | 242.966.400 | 168.612.000 | |
10 | 13.085.000 | 303.428.700 | 140.246.200 | 456.759.900 | 96.851.300 | ||
11 | 4.000 | 4.000 | 9.145.100 | ||||
12 | 600 | 600 | 351.900 | ||||
17 | 5.057.650.000 | 28.506.600 | 2.644.121.800 | 7.730.278.400 | 67.200.000 | ||
18 | 29.327.000 | 29.327.000 | |||||
Summe 2009 | 5.064.350.000 | 284.598.200 | 3.222.848.900 | 699.771.500 | 9.271.568.600 | 2.204.435.600 | |
Summe 2008 | 4.881.820.000 | 317.039.400 | 3.315.584.900 | 675.445.700 | 9.189.890.000 | 2.177.556.000 | |
Vgl. zu 2008 | +182.530.000 | -32.441.200 | -92.736.000 | +24.325.800 | +81.678.600 | +26.879.600 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2009 | |||||||
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1d | ||||||
Ausgaben | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + Überschuss | ||
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | - Zuschuss | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3.469.000 | 6.052.900 | 253.700 | 31.504.800 | -31.395.200 | |||
5.908.500 | 3.274.400 | 214.500 | 21.470.200 | -21.402.600 | |||
51.439.300 | 50.772.600 | 36.397.900 | 486.677.300 | -452.853.300 | |||
21.318.600 | 840.968.600 | 58.853.000 | 1.990.894.300 | -1.902.115.500 | |||
100.137.600 | 9.548.400 | 7.280.400 | 294.406.500 | -200.751.900 | |||
18.356.600 | 1.500.000 | 120.000 | 3.250.000 | 177.558.400 | -160.472.400 | ||
30.063.700 | 244.684.400 | 27.650.500 | 408.431.500 | 727.456.100 | -238.563.900 | ||
16.010.700 | 187.387.400 | 133.679.700 | 399.331.600 | -309.512.100 | |||
59.831.700 | 76.500.700 | 18.069.600 | 180.486.700 | 4.823.000 | 508.323.700 | -265.357.300 | |
53.504.300 | 343.958.800 | 114.336.900 | 214.069.200 | 822.720.500 | -365.960.600 | ||
917.400 | 5.200 | 79.000 | 10.146.700 | -10.142.700 | |||
27.800 | 379.700 | -379.100 | |||||
746.457.800 | 2.677.685.700 | 334.300 | 151.813.300 | 3.643.491.100 | +4.086.787.300 | ||
10.280.700 | 80.883.300 | 66.043.700 | 157.207.700 | -127.880.700 | |||
1.117.723.700 | 4.442.339.100 | 241.394.600 | 1.260.852.600 | 4.823.000 | 9.271.568.600 | 0 | |
1.110.054.700 | 4.376.332.900 | 237.734.500 | 1.284.509.100 | 3.702.800 | 9.189.890.000 | 0 | |
+7.669.000 | +66.006.200 | +3.660.100 | -23.656.500 | +1.120.200 | +81.678.600 | 0 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2008 | |||||||||
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne | Anlage Blatt 2a | ||||||||
Einzel- plan | Bezeichnung | Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ff. | |||||
1.000 EUR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
01 | Thüringer Landtag | ||||||||
02 | Thüringer Staatskanzlei | 42 | 42 | ||||||
03 | Thüringer Innenministerium | 105.413 | 19.035 | 16.900 | 13.734 | 55.744 | |||
04 | Thüringer Kultusministerium | 299.400 | 81.955 | 78.895 | 64.915 | 73.635 | |||
05 | Thüringer Justizministerium | 1.542 | 771 | 771 | |||||
06 | Thüringer Finanzministerium | ||||||||
07 | Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit | 544.145 | 266.399 | 166.378 | 107.916 | 3.453 | |||
08 | Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | 18.207 | 6.194 | 13 | 1.000 | 11.000 | |||
09 | Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt | 249.552 | 84.948 | 62.240 | 39.854 | 62.510 | |||
10 | Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr | 246.522 | 114.827 | 71.508 | 43.442 | 16.745 | |||
11 | Thüringer Rechnungshof | ||||||||
12 | Thüringer Verfassungsgerichtshof | ||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 38.093 | 10.019 | 9.019 | 9.019 | 10.037 | |||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 237.027 | 58.039 | 11.349 | 21.361 | 146.278 | |||
Zusammen: | 1.739.943 | 641.458 | 417.073 | 302.012 | 379.402 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil I Haushaltsübersicht 2009 | |||||||||
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne | Anlage Blatt 2b | ||||||||
Einzel- plan | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ff. | |||||
1.000 EUR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
01 | Thüringer Landtag | ||||||||
02 | Thüringer Staatskanzlei | 42 | 33 | 33 | |||||
03 | Thüringer Innenministerium | 105.413 | 84.074 | 22.586 | 16.118 | 45.371 | |||
04 | Thüringer Kultusministerium | 299.400 | 59.742 | 12.409 | 15.862 | 31.472 | |||
05 | Thüringer Justizministerium | 1.542 | 1.500 | 188 | 188 | 1.125 | |||
06 | Thüringer Finanzministerium | 2.640 | 2.640 | ||||||
07 | Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit | 544.145 | 502.810 | 231.672 | 156.139 | 114.998 | |||
08 | Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | 18.207 | 8.307 | 6.294 | 1.013 | 1.000 | |||
09 | Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt | 249.552 | 102.709 | 53.869 | 33.842 | 14.998 | |||
10 | Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr | 246.522 | 247.710 | 114.052 | 71.912 | 61.746 | |||
11 | Thüringer Rechnungshof | ||||||||
12 | Thüringer Verfassungsgerichtshof | ||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 38.093 | |||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 237.027 | 54.850 | 43.850 | 11.000 | ||||
Zusammen: | 1.739.943 | 1.064.375 | 487.593 | 306.074 | 270.710 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teil II Finanzierungsübersicht 2008 | |||||
Anlage Blatt 3a | |||||
Betrag für 2008 EUR | |||||
1 | 2 | ||||
Ermittlung des Finanzierungssaldo | |||||
1. | Ausgaben | 9.189.890.000 | |||
abzüglich | |||||
1.1. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | ||||
1.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | ||||
1.3. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||||
1.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.702.800 | |||
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 9.186.187.200 | ||||
2. | Einnahmen | 9.189.890.000 | |||
abzüglich | |||||
2.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | ||||
2.2. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 950.000 | |||
2.3. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||||
2.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.702.800 | |||
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 9.185.237.200 | ||||
3. | Finanzierungssaldo | -950.000 | |||
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||||
4.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | ||||
4.2. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | ||||
Saldo | |||||
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||||
5.1. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||||
5.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||||
Saldo | |||||
6. | Rücklagenbewegung | ||||
6.1. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 950.000 | |||
6.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | ||||
Saldo | 950.000 | ||||
7. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6) | 950.000 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teil II Finanzierungsübersicht 2009 | |||||
Anlage Blatt 3b | |||||
Betrag für 2009 EUR | |||||
1 | 2 | ||||
Ermittlung des Finanzierungssaldo | |||||
1. | Ausgaben | 9.271.568.600 | |||
abzüglich | |||||
1.1. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | ||||
1.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | ||||
1.3. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||||
1.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 4.823.000 | |||
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 9.266.745.600 | ||||
2. | Einnahmen | 9.271.568.600 | |||
abzüglich | |||||
2.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | ||||
2.2. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 950.000 | |||
2.3. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||||
2.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 4.823.000 | |||
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 9.265.795.600 | ||||
3. | Finanzierungssaldo | -950.000 | |||
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||||
4.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | ||||
4.2. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | ||||
Saldo | |||||
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||||
5.1. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||||
5.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||||
Saldo | |||||
6. | Rücklagenbewegung | ||||
6.1. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 950.000 | |||
6.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | ||||
Saldo | 950.000 | ||||
7. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6) | 950.000 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2008 | |||||
Anlage Blatt 4a | |||||
Betrag für 2008 Mio. EUR | |||||
1 | 2 | ||||
A. Kredite am Kreditmarkt | |||||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.715,7 | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.715,7 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 0,0 | |||
B. Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 0,0 | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 5,2 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -5,2 |
Landeshaushaltsplan | Gesamtplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2009 | |||||
Anlage Blatt 4b | |||||
Betrag für 2009 Mio. EUR | |||||
1 | 2 | ||||
A. Kredite am Kreditmarkt | |||||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.789,8 | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.789,8 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 0,0 | |||
B. Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 0,0 | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 0,0 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | 0,0 |