Anlage HG 2013/2014 - Haushaltsplan des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014 - HG 2013/2014)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2013/2014
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 630-4s
Gesamtplan | ||
---|---|---|
I. | Haushaltsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO) |
A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | |
B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme | |
II. | Finanzierungsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO) |
III. | Kreditfinanzierungsplan | (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO) |
Teil I Haushaltsübersicht 2013
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einnahmen | Ausgaben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Einzelplan | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | 24.500 | 128.500 | 135.000 | 288.000 | 23.291.600 | |
02 | 13.600 | 123.700 | 137.300 | 11.815.300 | ||
03 | 51.139.000 | 13.051.300 | 64.190.300 | 434.814.500 | ||
mehr(+) / weniger(-) | +253.600 | |||||
03 neuer Ansatz | 51.139.000 | 13.051.300 | 64.190.300 | 435.068.100 | ||
04 | 103.206.300 | 27.667.200 | 212.700 | 131.086.200 | 248.350.600 | |
05 | 2.620.000 | 23.104.400 | 8.981.300 | 34.705.700 | 996.687.000 | |
06 | 7.996.300 | 128.800.700 | 71.117.200 | 207.914.200 | 33.976.200 | |
07 | 15.349.800 | 118.551.000 | 22.683.600 | 156.584.400 | 47.756.800 | |
08 | 12.472.700 | 1.786.100 | 295.114.400 | 309.373.200 | 24.439.900 | |
10 | 10.000.000 | 26.793.600 | 3.135.100 | 55.364.500 | 95.293.200 | 80.159.400 |
11 | 1.060.000 | 12.423.700 | 531.173.300 | 318.363.900 | 863.020.900 | 64.159.500 |
12 | 21.226.800 | 19.263.200 | 3.071.700 | 43.561.700 | 183.524.700 | |
mehr(+) / weniger(-) | ||||||
12 neuer Ansatz | 21.226.800 | 19.263.200 | 3.071.700 | 43.561.700 | 183.524.700 | |
13 | 17.000 | 1.000.000 | 1.017.000 | 10.315.300 | ||
14 | 457.500 | |||||
20 | 5.981.800.000 | 95.553.300 | 2.212.619.900 | 461.209.400 | 8.751.182.600 | 189.989.200 |
mehr(+) / weniger(-) | -339.731.200 | -339.731.200 | -572.400 | |||
20 neuer Ansatz | 5.981.800.000 | 95.553.300 | 2.212.619.900 | 121.478.200 | 8.411.451.400 | 189.416.800 |
Summe 2013 | 5.992.860.000 | 348.836.600 | 3.079.404.400 | 1.237.253.700 | 10.658.354.700 | 2.349.737.500 |
mehr(+) / weniger(-) | -339.731.200 | -339.731.200 | -318.800 | |||
Summe 2013 neu | 5.992.860.000 | 348.836.600 | 3.079.404.400 | 897.522.500 | 10.318.623.500 | 2.349.418.700 |
Summe 2012 | 5.689.560.000 | 364.285.000 | 3.040.542.600 | 1.097.176.100 | 10.191.563.700 | 2.267.520.400 |
Vgl. zu 2012 neu | +303.300.000 | -15.448.400 | +38.861.800 | -199.653.600 | +127.059.800 | +81.898.300 |
Ausgaben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Einzelplan | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs-ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR- | - EUR- | - EUR - | - EUR- | |
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | 4.612.700 | 7.010.500 | 3.809.900 | 206.300 | 38.931.000 | -38.643.000 | |
02 | 3.153.700 | 211.800 | 119.000 | 46.900 | 15.346.700 | -15.209.400 | |
03 | 165.490.800 | 9.109.400 | 9.471.200 | 19.042.600 | 6.063.000 | 643.991.500 | -579.801.200 |
mehr(+) / weniger(-) | +600.000 | +447.600 | +1.301.200 | -1.301.200 | |||
03 neuer Ansatz | 166.090.800 | 9.109.400 | 9.471.200 | 19.490.200 | 6.063.000 | 645.292.700 | -581.102.400 |
04 | 157.181.400 | 29.729.800 | 418.500 | 4.645.200 | 3.163.700 | 443.489.200 | -312.403.000 |
05 | 13.696.400 | 455.297.100 | 12.424.000 | 23.129.100 | 1.501.233.600 | -1.466.527.900 | |
06 | 9.526.700 | 598.988.100 | 90.501.800 | 5.274.400 | 738.267.200 | -530.353.000 | |
07 | 11.467.500 | 604.981.100 | 3.635.000 | 20.428.900 | 688.269.300 | -531.684.900 | |
08 | 17.152.500 | 117.110.200 | 1.300.000 | 320.280.200 | 290.400 | 480.573.200 | -171.200.000 |
10 | 45.974.800 | 77.861.700 | 15.035.500 | 158.785.300 | -15.269.800 | 362.546.900 | -267.253.700 |
11 | 45.483.300 | 775.977.600 | 41.912.000 | 414.600.000 | -14.643.500 | 1.327.488.900 | -464.468.000 |
12 | 48.056.500 | 25.866.700 | 108.554.500 | 1.596.400 | 367.598.800 | -324.037.100 | |
mehr(+) / weniger(-) | -220.000 | -220.000 | +220.000 | ||||
12 neuer Ansatz | 48.056.500 | 25.866.700 | 108.334.500 | 1.596.400 | 367.378.800 | -323.817.100 | |
13 | 1.264.000 | 2.000 | 518.900 | 19.500 | 12.119.700 | -11.102.700 | |
14 | 214.900 | 672.400 | -672.400 | ||||
20 | 696.494.100 | 2.568.328.100 | 2.000.000 | 564.038.000 | 16.976.900 | 4.037.826.300 | +4.713.356.300 |
mehr(+) / weniger(-) | -140.700.000 | +24.310.000 | -223.850.000 | -340.812.400 | +1.081.200 | ||
20 neuer Ansatz | 555.794.100 | 2.592.638.100 | 2.000.000 | 340.188.000 | 16.976.900 | 3.697.013.900 | +4.714.437.500 |
Summe 2013 | 1.219.769.300 | 5.270.474.100 | 70.137.200 | 1.700.954.400 | 47.282.200 | 10.658.354.700 | 0 |
mehr(+) / weniger(-) | -140.100.000 | +24.310.000 | -223.622.400 | -339.731.200 | 0 | ||
Summe 2013 neu | 1.079.669.300 | 5.294.784.100 | 70.137.200 | 1.477.332.000 | 47.282.200 | 10.318.623.500 | 0 |
Summe 2012 | 1.198.135.800 | 5.218.782.300 | 106.201.100 | 1.384.476.200 | 16.447.900 | 10.191.563.700 | 0 |
Vgl. zu 2012 neu | -118.466.500 | +76.001.800 | -36.063.900 | +92.855.800 | +30.834.300 | +127.059.800 | 0 |
Teil I Haushaltsübersicht 2014
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einnahmen | Ausgaben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Einzelplan | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | 24.500 | 128.500 | 600.000 | 753.000 | 25.154.600 | |
02 | 13.600 | 87.700 | 101.300 | 11.886.900 | ||
03 | 51.259.000 | 7.758.600 | 59.017.600 | 434.465.800 | ||
mehr(+) / weniger(-) | +1.176.400 | |||||
3 neuer Ansatz | 51.259.000 | 7.758.600 | 59.017.600 | 435.642.200 | ||
04 | 103.193.500 | 27.231.500 | 212.700 | 130.637.700 | 246.517.200 | |
mehr(+) / weniger(-) | +12.000 | |||||
4 neuer Ansatz | 103.193.500 | 27.231.500 | 212.700 | 130.637.700 | 246.529.200 | |
05 | 2.500.500 | 22.856.700 | 25.357.200 | 985.087.500 | ||
mehr(+) / weniger(-) | +16.250.000 | |||||
5 neuer Ansatz | 2.500.500 | 22.856.700 | 25.357.200 | 1.001.337.500 | ||
06 | 7.996.300 | 131.648.000 | 70.393.700 | 210.038.000 | 35.017.800 | |
07 | 15.262.900 | 150.724.000 | 20.042.600 | 186.029.500 | 46.800.800 | |
mehr(+) / weniger(-) | ||||||
7 neuer Ansatz | 15.262.900 | 150.724.000 | 20.042.600 | 186.029.500 | 46.800.800 | |
08 | 12.165.700 | 1.602.200 | 285.448.100 | 299.216.000 | 24.776.700 | |
mehr(+) / weniger(-) | +29.000.000 | +29.000.000 | ||||
8 neuer Ansatz | 12.165.700 | 1.602.200 | 314.448.100 | 328.216.000 | 24.776.700 | |
10 | 10.000.000 | 26.727.300 | 2.140.500 | 55.364.500 | 94.232.300 | 79.546.100 |
11 | 1.060.000 | 14.536.200 | 490.546.900 | 212.432.800 | 718.575.900 | 63.966.800 |
mehr(+) / weniger(-) | ||||||
11 neuer Ansatz | 1.060.000 | 14.536.200 | 490.546.900 | 212.432.800 | 718.575.900 | 63.966.800 |
12 | 21.248.000 | 17.643.200 | 1.225.700 | 40.116.900 | 182.687.200 | |
mehr(+) / weniger(-) | ||||||
12 neuer Ansatz | 21.248.000 | 17.643.200 | 1.225.700 | 40.116.900 | 182.687.200 | |
13 | 8.000 | 500.000 | 508.000 | 10.578.300 | ||
14 | 20.100 | 20.100 | 492.300 | |||
20 | 6.197.700.000 | 84.789.700 | 2.118.676.900 | 59.867.900 | 8.461.034.500 | 248.361.700 |
mehr(+) / weniger(-) | +43.800.000 | -22.010.000 | +192.803.300 | +214.593.300 | -7.205.600 | |
20 neuer Ansatz | 6.241.500.000 | 84.789.700 | 2.096.666.900 | 252.671.200 | 8.675.627.800 | 241.156.100 |
Summe 2014 | 6.208.760.000 | 339.725.200 | 2.971.044.700 | 706.108.100 | 10.225.638.000 | 2.395.339.700 |
mehr(+) / weniger(-) | +43.800.000 | -22.010.000 | +221.803.300 | +243.593.300 | +10.232.800 | |
Summe 2014 neu | 6.252.560.000 | 339.725.200 | 2.949.034.700 | 927.911.400 | 10.469.231.300 | 2.405.572.500 |
Summe 2013 | 5.992.860.000 | 348.836.600 | 3.079.404.400 | 897.522.500 | 10.318.623.500 | 2.349.418.700 |
Vgl. zu 2013 neu | +259.700.000 | -9.111.400 | -130.369.700 | +30.388.900 | +150.607.800 | +56.153.800 |
Ausgaben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Einzelplan | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnah- men | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | 4.742.500 | 6.836.500 | 1.045.000 | 206.300 | 37.984.900 | -37.231.900 | |
02 | 3.470.600 | 451.800 | 35.300 | 46.900 | 15.891.500 | -15.790.200 | |
03 | 157.145.700 | 11.882.200 | 171.700 | 5.821.500 | 8.040.500 | 617.527.400 | -558.509.800 |
mehr(+) / weniger(-) | +7.575.000 | +288.700 | +9.040.100 | -9.040.100 | |||
03 neuer Ansatz | 164.720.700 | 11.882.200 | 171.700 | 6.110.200 | 8.040.500 | 626.567.500 | -567.549.900 |
04 | 156.416.900 | 29.954.800 | 203.400 | 4.582.900 | 4.301.800 | 441.977.000 | -311.339.300 |
mehr(+) / weniger(-) | +12.000 | -12.000 | |||||
04 neuer Ansatz | 156.416.900 | 29.954.800 | 203.400 | 4.582.900 | 4.301.800 | 441.989.000 | -311.351.300 |
05 | 14.047.700 | 458.071.000 | 2.142.700 | 29.866.700 | 1.489.215.600 | -1.463.858.400 | |
mehr(+) / weniger(-) | +693.600 | +16.943.600 | -16.943.600 | ||||
05 neuer Ansatz | 14.047.700 | 458.764.600 | 2.142.700 | 29.866.700 | 1.506.159.200 | -1.480.802.000 | |
06 | 12.305.700 | 602.842.100 | 91.736.400 | 6.284.600 | 748.186.600 | -538.148.600 | |
07 | 11.496.300 | 608.400.200 | 3.663.000 | 17.830.700 | 688.191.000 | -502.161.500 | |
mehr(+) / weniger(-) | +23.214.700 | +23.214.700 | -23.214.700 | ||||
07 neuer Ansatz | 11.496.300 | 631.614.900 | 3.663.000 | 17.830.700 | 711.405.700 | -525.376.200 | |
08 | 15.758.600 | 132.366.900 | 1.000.000 | 276.392.800 | 290.400 | 450.585.400 | -151.369.400 |
mehr(+) / weniger(-) | +29.000.000 | +29.000.000 | 0 | ||||
08 neuer Ansatz | 15.758.600 | 132.366.900 | 1.000.000 | 305.392.800 | 290.400 | 479.585.400 | -151.369.400 |
10 | 44.879.500 | 76.055.700 | 13.211.800 | 153.401.600 | -14.722.200 | 352.372.500 | -258.140.200 |
11 | 45.121.000 | 706.847.700 | 14.635.200 | 325.421.600 | -15.563.600 | 1.140.428.700 | -421.852.800 |
mehr(+) / weniger(-) | +500.000 | +500.000 | -500.000 | ||||
11 neuer Ansatz | 45.121.000 | 707.347.700 | 14.635.200 | 325.421.600 | -15.563.600 | 1.140.928.700 | -422.352.800 |
12 | 46.122.200 | 25.056.400 | 88.431.500 | 2.252.800 | 344.550.100 | -304.433.200 | |
mehr(+) / weniger(-) | -13.831.500 | -13.831.500 | +13.831.500 | ||||
12 neuer Ansatz | 46.122.200 | 25.056.400 | 74.600.000 | 2.252.800 | 330.718.600 | -290.601.700 | |
13 | 877.900 | 2.000 | 198.100 | 19.500 | 11.675.800 | -11.167.800 | |
14 | 224.400 | 716.700 | -696.600 | ||||
20 | 728.809.000 | 2.579.068.100 | 2.000.000 | 318.604.000 | 9.492.000 | 3.886.334.800 | +4.574.699.700 |
mehr(+) / weniger(-) | -139.970.000 | +68.330.000 | +10.000.000 | +247.560.000 | +178.714.400 | +35.878.900 | |
20 neuer Ansatz | 588.839.000 | 2.647.398.100 | 12.000.000 | 566.164.000 | 9.492.000 | 4.065.049.200 | +4.610.578.600 |
Summe 2014 | 1.241.418.000 | 5.237.835.400 | 31.222.100 | 1.271.476.400 | 48.346.400 | 10.225.638.000 | 0 |
mehr(+) / weniger(-) | -132.395.000 | +92.738.300 | +10.000.000 | +263.017.200 | +243.593.300 | ||
Summe 2014 neu | 1.109.023.000 | 5.330.573.700 | 41.222.100 | 1.534.493.600 | 48.346.400 | 10.469.231.300 | 0 |
Summe 2013 | 1.079.669.300 | 5.294.784.100 | 70.137.200 | 1.477.332.000 | 47.282.200 | 10.318.623.500 | 0 |
Vgl. zu 2013 neu | +29.353.700 | +35.789.600 | -28.915.100 | +57.161.600 | +1.064.200 | +150.607.800 | 0 |
Teil I Haushaltsübersicht 2013
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Einzel- plan | Bezeichnung | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | ||
1.000 EUR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | |||||
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 350,0 | 350,0 | |||
03 | Ministerium des Innern | 130,0 | 70,0 | 60,0 | ||
04 | Ministerium der Justiz | 803,6 | 401,8 | 401,8 | ||
05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 9.615,0 | 3.455,0 | 5.620,0 | 520,0 | 20,0 |
06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 24.389,2 | 19.539,2 | 650,0 | 1.900,0 | 2.300,0 |
07 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie | 60.250,5 | 50.682,5 | 8.083,0 | 1.485,0 | |
08 | Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten | 212.306,4 | 76.142,9 | 68.905,2 | 67.258,3 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +43.000,0 | +29.000,0 | +14.000,0 | |||
Neuer Haushaltsansatz VE | 255.306,4 | 105.142,9 | 82.905,2 | 67.258,3 | ||
10 | Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 68.664,5 | 41.511,6 | 16.612,9 | 8.040,0 | 2.500,0 |
11 | Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft | 1.370.553,5 | 323.603,1 | 181.463,0 | 30.044,2 | 835.443,2 |
12 | Ministerium der Finanzen | 96.263,0 | 44.680,0 | 33.813,0 | 17.770,0 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | -40.200,0 | -14.600,0 | -15.900,0 | -9.700,0 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 56.063,0 | 30.080,0 | 17.913,0 | 8.070,0 | ||
13 | Landesrechnungshof | |||||
14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 143.450,0 | 129.650,0 | 11.800,0 | 2.000,0 | |
Zusammen | 1.986.775,7 | 690.086,1 | 327.408,9 | 129.017,5 | 840.263,2 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +2.800,0 | +14.400,0 | -1.900,0 | -9.700,0 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 1.989.575,7 | 704.486,1 | 325.508,9 | 119.317,5 | 840.263,2 |
Teil I Haushaltsübersicht 2014
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Einzel- plan | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | ||
1.000 EUR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | |||||
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 350,0 | 300,0 | 300,0 | ||
03 | Ministerium des Innern | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 60,0 | |
04 | Ministerium der Justiz | 803,6 | 900,0 | 600,0 | 300,0 | |
05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 9.615,0 | 9.495,0 | 3.455,0 | 5.520,0 | 520,0 |
06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 24.389,2 | 19.089,2 | 17.989,2 | 400,0 | 700,0 |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +22.265,0 | +2.226,5 | +2.226,5 | +17.812,0 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 24.389,2 | 41.354,2 | 20.215,7 | 2.626,5 | 18.512,0 | |
07 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie | 60.250,5 | 37.433,7 | 29.035,7 | 5.803,0 | 2.595,0 |
08 | Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten | 212.306,4 | 391.663,4 | 110.024,6 | 164.072,5 | 117.566,3 |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +43.000,0 | |||||
Neuer Haushaltsansatz VE | 255.306,4 | 391.663,4 | 110.024,6 | 164.072,5 | 117.566,3 | |
10 | Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 68.664,5 | 83.241,5 | 47.488,6 | 21.752,9 | 14.000,0 |
11 | Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft | 1.370.553,5 | 750.912,0 | 185.124,8 | 66.082,0 | 499.705,2 |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +500,0 | +500,0 | ||||
Neuer Haushaltsansatz VE | 1.370.553,5 | 751.412,0 | 185.624,8 | 66.082,0 | 499.705,2 | |
12 | Ministerium der Finanzen | 96.263,0 | 22.163,0 | 10.850,0 | 11.313,0 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | -40.200,0 | |||||
Neuer Haushaltsansatz VE | 56.063,0 | 22.163,0 | 10.850,0 | 11.313,0 | ||
13 | Landesrechnungshof | |||||
14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 143.450,0 | 31.600,0 | 17.800,0 | 11.800,0 | 2.000,0 |
Zusammen | 1.986.775,7 | 1.346.927,8 | 422.737,9 | 287.103,4 | 637.086,5 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +2.800,0 | +22.765,0 | +2.726,5 | +2.226,5 | +17.812,0 | |
Neuer Haushaltsansatz VE | 1.989.575,7 | 1.369.692,8 | 425.464,4 | 289.329,9 | 654.898,5 |
Teil II Finanzierungsübersicht 2013
Bisheriger Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 10.658,4 | -339,7 | 10.318,6 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
1. | Ausgaben | 10.580,6 | -339,7 | 10.240,9 | |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
2. | Einnahmen | 10.160,9 | -- | 10.160,9 | |
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | |||||
3. | Finanzierungssaldo | -419,7 | +339,7 | -80,0 | |
III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 330,0 | -249,1 | 81,0 | |
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 4.819,9 | -249,1 | 4.570,9 | |
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -4.489,9 | -- | -4.489,9 | |
4.21 | planmäßige Tilgungen | -3.289,9 | -- | -3.289,9 | |
4.22 | mögliche vorzeitige Tilgungen | -500,0 | -- | -500,0 | |
4.23 | Tilgungen kurzfristiger Schulden | -700,0 | -- | -700,0 | |
5. | Rücklagenbewegung | 89,7 | -90,7 | -0,9 | |
5.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 166,3 | -90,7 | 75,7 | |
5.2 | Zuführungen an Rücklagen | -76,6 | -- | -76,6 | |
6. | Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | -- | |
6.1 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -- | -- | -- | |
6.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | -- | -- | -- | |
7. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | -- | -- | |
7.1 | Ausgaben | -1,1 | -- | -1,1 | |
7.2 | Einnahmen | 1,1 | -- | 1,1 | |
Zusammen | 419,7 | -339,7 | 80,0 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Teil II Finanzierungsübersicht 2014
Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2014 (Mio EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 10.225,6 | +243,6 | 10.469,2 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
1. | Ausgaben | 10.146,5 | +243,6 | 10.390,1 | |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
2. | Einnahmen | 10.160,9 | -- | 10.160,9 | |
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | |||||
3. | Finanzierungssaldo | -13,0 | -162,6 | -175,6 | |
III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | -- | -- | -- | |
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 4.414,8 | -- | 4.414,8 | |
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -4.414,8 | -- | -4.414,8 | |
4.21 | planmäßige Tilgungen | -2.214,8 | -- | -2.214,8 | |
4.22 | mögliche vorzeitige Tilgungen | -1.000,0 | -- | -1.000,0 | |
4.23 | Tilgungen kurzfristiger Schulden | -1.200,0 | -- | -1.200,0 | |
5. | Rücklagenbewegung | 13,0 | +162,6 | 175,6 | |
5.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 91,1 | +162,6 | 253,7 | |
5.2 | Zuführungen an Rücklagen | -78,1 | -- | -78,1 | |
6. | Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | -- | |
6.1 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -- | -- | -- | |
6.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | -- | -- | -- | |
7. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | -- | -- | |
7.1 | Ausgaben | -1,0 | -- | -1,0 | |
7.2 | Einnahmen | 1,0 | -- | 1,0 | |
Zusammen | 13,0 | +162,6 | 175,6 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2013
Bisheriger Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | ||
---|---|---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 4.819,9 | -249,1 | 4.570,9 | |
Zusammen | 4.819,9 | -249,1 | 4.570,9 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 4.489,9 | -- | 4.489,9 | |
Zusammen | 4.489,9 | -- | 4.489,9 | |
III. | NETTONEUVERSCHULDUNG | |||
insgesamt bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 330,0 | -249,1 | 81,0 | |
Zusammen | 330,0 | -249,1 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2014
Bisheriger Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushalts- ansatz 2013 (Mio EUR) | ||
---|---|---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 4.414,8 | -- | 4.414,8 | |
Zusammen | 4.414,8 | -- | 4.414,8 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 4.414,8 | -- | 4.414,8 | |
Zusammen | 4.414,8 | -- | 4.414,8 | |
III. | NETTONEUVERSCHULDUNG | |||
insgesamt bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | -- | -- | -- | |
Zusammen | -- | -- | -- |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.