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Erste Anlage HG 2019 - Nachtrag zum Gesamtplan des Haushaltsplans des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2019

Bibliographie

Titel
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019 - HG 2019)
Amtliche Abkürzung
HG 2019
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Sachsen-Anhalt
Gliederungs-Nr.
633.30

a) Haushaltsübersicht

b) Finanzierungsübersicht

c) Kreditfinanzierungsplan

Hinweis:

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

a) Haushaltsübersicht 2019

EinzelplanBezeichnungEinnahmen
0
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
1
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Gesamteinnahmen
4
Personalausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag068 000156 3000224 30029 834 900
02Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei -0132 800649 0000781 80020 649 000
03Ministerium für Inneres und Sport039 372 70020 649 400199 70060 221 800657 614 800
04Ministerium der Finanzen018 542 6005 259 100023 801 700207 435 700
05Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration03 882 500293 698 0007 414 500304 995 00026 079 800
06Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung -00154 686 4006 006 300160 692 70038 703 200
07Ministerium für Bildung01 182 4001 988 60010 004 00013 175 0001 322 510 600
08Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft -014 392 6003 989 90047 103 40065 485 90028 460 700
09Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -640 0005 662 50011 863 60027 635 80045 801 90050 103 600
11Ministerium für Justiz und Gleichstellung0111 709 4002 918 5000114 627 90063 533 400
13Allgemeine Finanzverwaltung7 236 820 00046 693 8002 070 237 400747 838 30010 101 589 500135 931 600
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr09 675 100433 977 100248 170 000691 822 200143 155 800
15Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -20 133 3005 623 6006 142 50014 854 20046 753 60062 255 500
16Landesrechnungshof036 500330 0000366 50014 148 200
17Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Kultur -0420 600405 500897 8001 723 90010 778 000
18Landesbeauftragter für den Datenschutz02 50032 600035 1002 775 800
19Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)02 794 7001 665 80047 3004 507 8001 145 900
20Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement024 436 900042 132 00066 568 900145 000
neuer Ansatz 20197 257 593 300284 629 2003 008 649 7001 152 303 30011 703 175 5002 815 261 500
alter Ansatz 20197 257 593 300284 629 2003 008 649 700954 303 30011 505 175 5002 815 261 500
mehr(+) / weniger(-)000+198 000 000+198 000 0000
Ausgaben+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)
VerpflichtungsermächtigungenEinzelplan
5
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen
7
Baumaßnahmen
8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
9
Besondere Finanzierungsausgaben

Gesamtausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
5 958 5008 493 30002 926 200527 00047 739 900-47 515 600001
4 547 700564 400055 000500 80026 316 900-25 535 1002 475 00002
125 634 000155 542 1001 300 50050 902 10036 958 3001 027 951 800-967 730 000106 343 20003
23 321 4001 271 7000631 0005 345 800238 005 600-214 203 900004
3 641 4001 526 750 900047 777 1001 234 3001 605 483 500-1 300 488 500163 417 60005
1 193 000729 637 400047 107 00019 190 400835 831 000-675 138 3002 526 184 20006
23 331 400157 720 100011 252 40071 630 4001 586 444 900-1 573 269 900154 134 60007
8 216 20041 900 0000119 161 000-7 212 300190 525 600-125 039 700184 223 20008
20 169 60063 260 000500 00027 367 2001 926 500163 326 900-117 525 00066 909 20009
3 839 800416 942 50002 476 400690 700487 482 800-372 854 90070 025 50011
385 427 7002 484 902 70015 986 400962 605 900-203 725 5003 781 128 800+6 320 460 70026 675 80013
51 713 800415 007 500114 102 500278 640 7002 126 8001 004 747 100-312 924 900651 771 90014
22 763 00070 992 800920 30059 385 8001 420 400217 737 800-170 984 20055 100 50015
1 739 6005 1000197 000549 20016 639 100-16 272 60015 00016
6 705 70087 027 9001 086 70025 158 800-1 156 100129 601 000-127 877 10092 173 40017
423 1000053 000374 6003 626 500-3 591 400018
29 494 10077 939 900092 240 20044 900200 865 000-196 357 200355 795 10019
42 604 900092 391 5004 579 9000139 721 300-73 152 400507 319 80020
760 724 9006 237 958 300226 287 9001 732 516 700-69 573 80011 703 175 50004 962 564 000
760 724 9006 237 958 300226 287 9001 534 516 700-69 573 80011 505 175 50004 962 564 000
000+198 000 0000+198 000 00000

b) Finanzierungsübersicht 2019

Betrag für 2019 EUR
12
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.Ausgaben11 703 175 500
abzüglich
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke148 749 500
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen10 355 300
Ausgaben im Finanzierungssaldo11 544 070 700
2.Einnahmen11 703 175 500
abzüglich
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt98 000 000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken51 784 800
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen10 355 300
Einnahmen im Finanzierungssaldo11 543 035 400
3.Finanzierungssaldo-1 035 300

c) Kreditfinanzierungsplan 2019

Betrag für 2019 EUR
12
1.Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1aus Kreditmarktmitteln3 340 000 000
1.2aus anderen Krediten
Summe3 340 000 000
2.Tilgungsausgaben für Kredite
2.1für Kreditmarktmittel3 242 000 000
2.2für andere Kredite
Summe3 242 000 000
3.Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./. 2.1)98 000 000
3.2aus anderen Krediten (1.2 ./. 2.2)
Summe98 000 000