Anlage 1.1 StHG 2005/06 - Anlage zum Staatshaushaltsgesetz
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2005/06 (Staatshaushaltsgesetz 2005/06 - StHG 2005/06)
- Amtliche Abkürzung
- StHG 2005/06
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Baden-Württemberg
- Gliederungs-Nr.
- 6300-2
Gesamtplan | ||||||
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2005 | ||||||
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Tsd. EUR | Verwaltungs- einnahmen Tsd. EUR | Übrige Einnahmen Tsd. EUR | Gesamt- einnahmen Tsd. EUR | Personal- ausgaben Tsd. EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Landtag | - | 61,0 | - | 61,0 | 29.801,7 |
02 | Staatsministerium | - | 412,5 | 1.645,0 | 2.057,5 | 23.336,5 |
03 | Innenministerium | - | 62.043,2 | 190.368,3 | 252.411,5 | 1.791.966,7 |
04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.151,8 | 27.042,5 | 29.194,3 | 6.414.016,4 |
05 | Justizministerium | - | 713.767,6 | 14.514,3 | 728.281,9 | 944.344,9 |
06 | Finanzministerium | - | 673.282,0 | 48.808,2 | 722.090,2 | 787.199,1 |
07 | Wirtschaftsministerium | - | 3.686,8 | 69.872,5 | 73.559,3 | 92.174,2 |
08 | Ministerium Ländlicher Raum | 5.355,0 | 163.561,3 | 216.125,5 | 385.041,8 | 299.061,5 |
09 | Sozialministerium | - | 4.398,4 | 94.268,6 | 98.667,0 | 97.332,1 |
10 | Ministerium für Umwelt und Verkehr | 108.500,0 | 46.471,5 | 1.124.602,1 | 1.279.573,6 | 219.121,8 |
11 | Rechnungshof | - | 2,0 | - | 2,0 | 17.486,6 |
12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 21.977.100,0 | 434.233,7 | 4563.481,5 | 26.974.815,2 | 392.531,0 |
14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 65.077,4 | 325.871,0 | 390.948,4 | 1.627.815,3 |
Summe | 22.090.955,0 | 2169149,2 | 6.676.599,5 | 30.936.703,7 | 12.736.187,8 |
Gesamtplan | ||||||
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2006 in der Fassung des Nachtrags | ||||||
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Tsd. EUR | Verwaltungs- einnahmen Tsd. EUR | Übrige Einnahmen Tsd. EUR | Gesamt- einnahmen Tsd. EUR | Personal- ausgaben Tsd. EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Landtag | - | 61,0 | - | 61,0 | 32.088,4 |
02 | Staatsministerium | - | 412,5 | 1.655,2 | 2.067,7 | 23.487,9 |
03 | Innenministerium | - | 68.247,0 | 1.298.882,3 | 1.367.129,3 | 2.083.679,6 |
04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.132,3 | 26.799,2 | 28.931,5 | 6.511.660,6 |
05 | Justizministerium | - | 732.727,6 | 12.431,0 | 745.158,6 | 955.564,4 |
06 | Finanzministerium | - | 544.905,0 | 48.853,2 | 593.758,2 | 794.646,2 |
07 | Wirtschaftsministerium | - | 2.146,3 | 53.845,6 | 55.991,9 | 67.768,5 |
08 | Ministerium Ländlicher Raum | 5.455,0 | 163.296,6 | 220.903,7 | 389.655,3 | 233.133,7 |
09 | Ministerium für Arbeit und Soziales | - | 4.391,3 | 92.827,9 | 97.219,2 | 85.810,6 |
10 | Umweltministerium | 108.500,0 | 42.614,0 | 9.704,6 | 160.818,6 | 71.734,5 |
11 | Rechnungshof | - | 2,0 | - | 2,0 | 17.632,2 |
12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22.730.300,0 | 420.428,7 | 4.788.395,4 | 27.939.124,1 | 472.479,4 |
14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 62.877,9 | 328.559,7 | 391.437,6 | 1.634.367,0 |
Summe | 22.844.255,0 | 2.044.242,2 | 6.882.857,8 | 31.771.355,0 | 12.984.053,0 |
Gesamtplan | |||||||
2005 | |||||||
Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst Tsd. EUR | Zuweisungen u. Zuschüsse/ ohne Inves- titionen Tsd. EUR | Ausgaben für Investi- tionen Tsd. EUR | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Tsd. EUR | Gesamt- ausgaben Tsd. EUR | Überschuss (+) Zuschuss (-) Tsd. EUR | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen Tsd. EUR | Epl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.757,3 | 6.554,0 | 374,0 | -100,0 | 40.387,0 | -40.326,0 | - | 01 |
6.709,4 | 10.202,7 | 294,5 | -1.250,4 | 39.292,7 | -37.235,2 | - | 02 |
142.041,7 | 391.448,2 | 109.176,2 | -3.806,4 | 2.430.826,4 | -2.178.414,9 | 73.180,0 | 03 |
33.730,4 | 765.067,7 | 85.634,3 | -9.760,6 | 7.288.688,2 | -7.259.493,9 | 85.042,4 | 04 |
372.664,0 | 45.098,3 | 14.502,2 | - 13.758,7 | 1.362.850,7 | -634.568,8 | - | 05 |
62.028,7 | 203.840,4 | 16.563,8 | - | 1.069.632,0 | -347.541,8 | 29.603,0 | 06 |
9.152,8 | 195.539,8 | 197.010,2 | -11.165,0 | 482.712,0 | -409.152,7 | 168.799,7 | 07 |
97.801,7 | 357.293,7 | 140.143,1 | 5.775,0 | 900.075,0 | -515.033,2 | 312.563,0 | 08 |
23.729,0 | 659.220,7 | 381.771,8 | 9.751,2 | 1.171.804,8 | -1.073.137,8 | 277.049,9 | 09 |
86.236,0 | 1.004.451,6 | 688.508,2 | -24.368,3 | 1.973.949,3 | -694.375,7 | 234.160,0 | 10 |
651,0 | 2,0 | 141,0 | - | 18.280,6 | -18.278,6 | - | 11 |
2.522.988,3 | .109.946,2 | 784.574,8 | -8.049,7 | 10.801.990,6 | + 16.172.824,6 | 842.860,0 | 12 |
249.330,5 | 1.257.137,7 | 299.459,9 | -77.529,0 | 3.356.214,4 | -2.965.266,0 | 48.949,0 | 14 |
3.610.820,8 | 12.005.803,0 | 2.718.154,0 | - 134.261,9 | 30.936.703,7 | - | 2.072.207,0 |
Gesamtplan | |||||||
2006 | |||||||
Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst Tsd. EUR | Zuweisungen u. Zuschüsse/ ohne Inves- titionen Tsd. EUR | Ausgaben für Investi- tionen Tsd. EUR | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Tsd. EUR | Gesamt- ausgaben Tsd. EUR | Überschuss (+) Zuschuss (-) Tsd. EUR | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen Tsd. EUR | Epl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.853,8 | 6.593,0 | 263,0 | -100,0 | 42.698,2 | -42.637,2 | - | 01 |
6.634,4 | 10.123,7 | 270,2 | -1.420,1 | 39.096,1 | -37.028,4 | - | 02 |
183.926,5 | 1.427.673,6 | 505.138,9 | -21.366,5 | 4.179.052,1 | -2.811.922,8 | 611.265,0 | 03 |
30.999,6 | 796.347,8 | 134.690,5 | -13.580,1 | 7.460.118,4 | -7.431.186,9 | 90.031,6 | 04 |
383.774,1 | 46.753,5 | 14.475,5 | -9.825,8 | 1.390.741,7 | -645.583,1 | 1.700,0 | 05 |
58.531,2 | 202.459,4 | 18.888,6 | - | 1.074.525,4 | -480.767,2 | 6.260,0 | 06 |
6.066,1 | 188.828,2 | 185.926,2 | - 11.231,0 | 437.358,0 | -381.366,1 | 157.184,7 | 07 |
88.669,1 | 346.355,7 | 139.629,1 | 11.475,0 | 819.262,6 | -429.607,3 | 304.342,2 | 08 |
21.225,0 | 664.114,4 | 401.762,6 | 9.945,0 | 1.182.857,6 | -1.085.638,4 | 266.067,8 | 09 |
61.022,4 | 33.100,1 | 182.161,7 | -7.129,0 | 340.889,7 | -180.071,1 | 148.235,0 | 10 |
677,2 | 2,0 | 70,0 | - | 18.381,4 | -18.379,4 | - | 11 |
2.785.386,6 | 7.537.080,7 | 813.232,6 | -207.163,6 | 11.401.015,7 | + 16.538.108,4 | 678.700,0 | 12 |
249.784,5 | 1.281.848,6 | 296.539,5 | -77.181,5 | 3.385.358,1 | -2.993.920,5 | 25.939,0 | 14 |
3.880.550,5 | 12.541.280,7 | 2.693.048,4 | -327.577,6 | 31.771.355,0 | - | 2.289.725,3 |
Gesamtplan | |||
---|---|---|---|
2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 in der Fassung des Nachtrags zum StHPl. 2006 | |||
2005 | 2006 | ||
Einnahmen | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
Gesamteinnahmen | 30.936.703,7 | 31.771.355,0 | |
ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.989.884,8 | 1.935.402,7 |
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 127.930,0 | 150.800,0 | |
Einnahmen aus Überschüssen | 81.248,5 | ||
Netto-Einnahmen | 28.818.888,9 | 29.603.903,8 | |
Ausgaben | |||
Gesamtausgaben | 30.936.703,7 | 31.771.355,0 | |
ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 2.141,7 | 5.886,4 |
Deckung von Fehlbeträgen | 116.913,3 | 0,0 | |
Netto-Ausgaben | 30.817.648,7 | 31.765.468,6 | |
Finanzierungssaldo | - 1.998.759,8 | - 2.161.564,8 | |
3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 in der Fassung des Nachtrags zum StHPl. 2006 | |||
Einnahmen aus Krediten | |||
Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 9.000,0 | 5.000,0 | |
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen und Kredite aus öffentlichen Sondermitteln | 7.089.884,8 | 6.835.402,7 | |
Summe | 7.098.884,8 | 6.840.402,7 | |
Ausgaben zur Schuldentilgung | |||
Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 55.501,0 | 55.501,0 | |
Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln | 5.100.000,0 | 4.900.000,0 | |
Tilgung von Auslandsschulden | - | 0,0 | |
Summe | 5.155.501,0 | 4.955.501,0 | |
Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | - 46.501,0 | - 50.501,0 | |
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.989.884,8 | 1.935.402,7 | |
Netto-Kreditaufnahme insgesamt | 1.943.383,8 | 1.884.901,7 |